無(wú)論是身處學(xué)校還是步入社會(huì),大家都嘗試過(guò)寫(xiě)作吧,借助寫(xiě)作也可以提高我們的語(yǔ)言組織能力。范文怎么寫(xiě)才能發(fā)揮它最大的作用呢?下面是小編幫大家整理的優(yōu)質(zhì)范文,僅供參考,大家一起來(lái)看看吧。
退稅申請(qǐng)書(shū)填寫(xiě)范例范本一
二、《退稅申請(qǐng)表》各欄目填寫(xiě)要求:
1、納稅人:填寫(xiě)退稅申請(qǐng)人的全名,不得簡(jiǎn)寫(xiě)。
2、稅務(wù)登記證號(hào)碼:填寫(xiě)退稅申請(qǐng)人七位計(jì)算機(jī)代碼。
3、經(jīng)濟(jì)性質(zhì):填寫(xiě)退稅申請(qǐng)人稅務(wù)登記證中登記的企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì)。
4、開(kāi)戶(hù)銀行:填寫(xiě)退稅申請(qǐng)人稅務(wù)登記證中登記的開(kāi)戶(hù)銀行的名稱(chēng)。
5、帳號(hào):填寫(xiě)繳款單位(人)在開(kāi)戶(hù)銀行的存款帳號(hào)。
6、稅種:填寫(xiě)申請(qǐng)退稅的稅種名稱(chēng)。
7、稅款所屬時(shí)間:填寫(xiě)申請(qǐng)辦理退稅的稅款的納稅期限或計(jì)稅期。
8、稅款繳納時(shí)間:填寫(xiě)申請(qǐng)辦理退稅的稅款原繳納銀行的時(shí)間。
9、金額:填寫(xiě)申請(qǐng)辦理退稅的稅款金額。
10、申請(qǐng)退稅理由:退稅原因、依據(jù),原繳納稅款的情況及稅款,申請(qǐng)退稅數(shù)額的計(jì)算,填表日期等。
退稅申請(qǐng)書(shū)填寫(xiě)范例范本二
國(guó)家稅務(wù)局:
我公司成立于xx年xx月,xxxx年xx月認(rèn)定為一般納稅人,稅務(wù)登記證號(hào)碼為:xxx,法定代表人:xxx財(cái),注冊(cè)資本xxx萬(wàn)元,地址:xxxx,登記注冊(cè)類(lèi)型:xxxx公司,經(jīng)營(yíng)范圍:xxxx齒生產(chǎn)、銷(xiāo)售及進(jìn)出口業(yè)務(wù)(但國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外)。
公司于xxxx年xxxx月xxxx日完成對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營(yíng)者備案登記,備案登記表編號(hào):xxxx,進(jìn)出口企業(yè)代碼:xxxx,中華人民共和國(guó)海關(guān)進(jìn)出口貨物收發(fā)貨人報(bào)關(guān)注冊(cè)登記證書(shū),海關(guān)注冊(cè)登記編碼:xxxx。貴局于xxxx年xx月xx日對(duì)我公司出口貨物退(免)稅認(rèn)定申請(qǐng)予以確認(rèn)。
我公司財(cái)務(wù)制度健全,會(huì)計(jì)核算正確,能夠準(zhǔn)確核算增值稅的銷(xiāo)項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額、應(yīng)繳稅額及進(jìn)出口業(yè)務(wù)退(免)稅額,并能夠進(jìn)行進(jìn)出口業(yè)務(wù)退(免)稅的申報(bào)。
我公司xxxx年xx月xx日發(fā)生第一筆出口業(yè)務(wù),出口金額xxxx美元,人民幣xxxx元。xxxx年累計(jì)出口xxxx美元,人民幣xxxx元。(詳見(jiàn)附表)
因我公司受?chē)?guó)際國(guó)內(nèi)環(huán)境的影響,銷(xiāo)售遲滯,資金緊張,為了維持正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),特申請(qǐng)退稅,請(qǐng)予審核。
xxxx有限公司
20xx年xx月xx日
退稅申請(qǐng)書(shū)填寫(xiě)范例范本三
國(guó)家稅務(wù)局:
我公司成立于______年____月,______年____月認(rèn)定為一般納稅人,稅務(wù)登記證號(hào)碼為:______,法定代表人:______財(cái),注冊(cè)資本______萬(wàn)元,地址:______,登記注冊(cè)類(lèi)型:______公司,經(jīng)營(yíng)范圍:______齒生產(chǎn)、銷(xiāo)售及進(jìn)出口業(yè)務(wù)(但國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外)。
公司于______年____月____日完成對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營(yíng)者備案登記,備案登記表編號(hào):______,進(jìn)出口企業(yè)代碼:______,中華人民共和國(guó)海關(guān)進(jìn)出口貨物收發(fā)貨人報(bào)關(guān)注冊(cè)登記證書(shū),海關(guān)注冊(cè)登記編碼:______。貴局于______年____月____日對(duì)我公司出口貨物退(免)稅認(rèn)定申請(qǐng)予以確認(rèn)。
我公司財(cái)務(wù)制度健全,會(huì)計(jì)核算正確,能夠準(zhǔn)確核算增值稅的銷(xiāo)項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額、應(yīng)繳稅額及進(jìn)出口業(yè)務(wù)退(免)稅額,并能夠進(jìn)行進(jìn)出口業(yè)務(wù)退(免)稅的申報(bào)。
我公司______年____月____日發(fā)生第一筆出口業(yè)務(wù),出口金額______美元,人民幣_(tái)_____元。______年累計(jì)出口______美元,人民幣_(tái)_____元。(詳見(jiàn)附表)
因我公司受?chē)?guó)際國(guó)內(nèi)環(huán)境的影響,銷(xiāo)售遲滯,資金緊張,為了維持正常的生產(chǎn) 經(jīng)營(yíng),特申請(qǐng)退稅,請(qǐng)予審核。
_____________有限公司
______年____月____日
1、“申請(qǐng)單位(人)”——是納稅人的單位名稱(chēng)的全稱(chēng)??蓞⒄铡吨腥A人民共和國(guó)稅收電子轉(zhuǎn)帳專(zhuān)用完稅證》中的“納稅人全稱(chēng)”欄填寫(xiě)。
2、“納稅人識(shí)別號(hào)”——是納稅人稅務(wù)登記號(hào)的15位或18位號(hào)碼??蓞⒄铡吨腥A人民共和國(guó)稅收電子轉(zhuǎn)帳專(zhuān)用完稅證》中的“納稅人代碼”欄填寫(xiě)。
3、“納稅人編碼”——是納稅人12位電腦編碼。若沒(méi)有該號(hào)碼,則可以不填寫(xiě)。
4、“開(kāi)戶(hù)銀行名稱(chēng)”——是納稅人繳納稅款的銀行名稱(chēng)。可參照《中華人民共和國(guó)稅收電子轉(zhuǎn)帳專(zhuān)用完稅證》中的“收款銀行”欄。
5、“開(kāi)戶(hù)銀行行號(hào)”——是對(duì)應(yīng)填寫(xiě)繳納稅款銀行名稱(chēng)的行號(hào)(8位號(hào)碼)??蓞⒄铡吨腥A人民共和國(guó)稅收電子轉(zhuǎn)帳專(zhuān)用完稅證》中的“收款銀行”欄。
6、“收款帳號(hào)”——是填寫(xiě)納稅人繳納稅款的銀行賬號(hào)。
7、“稅款所屬期”——指納稅人發(fā)生該筆應(yīng)交稅款的所屬期。
8、“稅票號(hào)碼”——根據(jù)《中華人民共和國(guó)稅收電子轉(zhuǎn)帳專(zhuān)用完稅證》右上角紅色的8位號(hào)碼來(lái)填寫(xiě)。
9、“稅種”——根據(jù)《中華人民共和國(guó)稅收電子轉(zhuǎn)帳專(zhuān)用完稅證》上的“稅種(品目名稱(chēng))”欄的內(nèi)容填寫(xiě)。
10、“已入庫(kù)稅額”——根據(jù)《中華人民共和國(guó)稅收電子轉(zhuǎn)帳專(zhuān)用完稅證》上標(biāo)明的稅款金額。
11、“申請(qǐng)退稅金額”——納稅人申請(qǐng)的退稅額。“合計(jì)”欄小寫(xiě)金額前必須有人民幣符號(hào)“¥”,大寫(xiě)金額與“人民幣”字樣間不得留有空白。
12、“申請(qǐng)退稅原因”——必須填寫(xiě),一式四聯(lián)均要加蓋公章!公章內(nèi)容要與申請(qǐng)單位一致。若無(wú)公章的個(gè)體戶(hù),必須由法定負(fù)責(zé)人簽名。
退稅申請(qǐng)書(shū)填寫(xiě)范例范本四
根據(jù)《中華人民共和國(guó)稅收征收管理法》第三十條規(guī)定:納納稅人自結(jié)算繳納稅款之日起3年內(nèi)發(fā)現(xiàn)多繳的可以向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)誤征退稅。
申請(qǐng)企業(yè)需提供誤征稅款退稅所屬期納稅申報(bào)資料和完稅證明原件、復(fù)印件;提交《退稅(抵稅)申請(qǐng)審批表》及書(shū)面申請(qǐng)。
核準(zhǔn)程序:
1.納稅人將《退稅(抵稅)申請(qǐng)審批表》及有關(guān)資料報(bào)送主管征收、檢查分局核準(zhǔn)。
2.稅收宣傳咨詢(xún)窗口對(duì)納稅人提供的資料進(jìn)行審核。即時(shí)核對(duì)電腦中納稅人已繳稅款記錄,審核無(wú)誤的,加蓋“經(jīng)審核與原件無(wú)誤”字樣。
3.屬誤征稅款退稅的,于受理當(dāng)日將文書(shū)資料送征收分局征收科、檢查分局主管科室審核。
4.征收、檢查分局主管科室應(yīng)在10個(gè)工作日內(nèi)調(diào)查審核完畢,簽署是否同意退(抵)稅意見(jiàn),并將所有資料報(bào)送分局分管領(lǐng)導(dǎo)審核。
5.分局分管領(lǐng)導(dǎo)在3個(gè)工作日內(nèi)審核完畢,將資料退回主管科室。主管科室在5個(gè)工作日將審批表內(nèi)容和審核意見(jiàn)錄入電腦,將一聯(lián)《退稅(抵稅)申請(qǐng)審批表》交稅收宣傳咨詢(xún)窗口送達(dá)納稅人,一聯(lián)留存本科,其余聯(lián)次和全部資料送計(jì)財(cái)科(檢查分局主管科室應(yīng)將其余聯(lián)次和全部資料交分局辦公室轉(zhuǎn)送征收分局計(jì)財(cái)科)。
6.計(jì)財(cái)科應(yīng)在5個(gè)工作日內(nèi)對(duì)審核同意退稅的開(kāi)出《收入退還書(shū)》送國(guó)庫(kù)辦理退稅手續(xù)。
7.稅收宣傳咨詢(xún)窗口應(yīng)在2個(gè)工作日內(nèi)通知納稅人到窗口領(lǐng)取《退稅(抵稅)申請(qǐng)審批表》。
增值稅退稅申請(qǐng)報(bào)告,大致如下:
增值稅申請(qǐng)退稅報(bào)告
****國(guó)稅局:
我公司是*************(基本情況)。根據(jù)***規(guī)定,我公司為免稅企業(yè)。
x月份,我公司銷(xiāo)售收入xx元(企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況。)由于xx原因,被扣繳增值稅xx元。
根據(jù)**規(guī)定,現(xiàn)向貴局申請(qǐng)?jiān)撛路菰鲋刀惗惤鹜硕悺?/p>
特此報(bào)告,請(qǐng)核準(zhǔn)!
**********公司(公章)
年月日
退稅申請(qǐng)書(shū)填寫(xiě)范例范本五
xxxx海關(guān):
根據(jù)你關(guān)簽發(fā)的稅款專(zhuān)用繳款書(shū)(編號(hào):xxxxxx),本納稅人已按規(guī)定繳納稅款。按照有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)申請(qǐng)退稅(及由此產(chǎn)生的銀行利息),請(qǐng)予核準(zhǔn)。
1、已繳稅款金額:
關(guān)稅0.00元,增值稅:113358.64元,消費(fèi)稅0.00元,……。.
2、申請(qǐng)退稅理由:報(bào)關(guān)差錯(cuò)
3、申請(qǐng)退還金額:關(guān)稅0.00元,增值稅3112.4元,消費(fèi)稅0.00元,……。.
4、申請(qǐng)人名稱(chēng):xxxxxx
5、開(kāi)戶(hù)銀行:xxxxxx
6、開(kāi)戶(hù)銀行賬號(hào):xxxxxx
7、大額支付號(hào):xxxx
申請(qǐng)人蓋章:20xx-2-14
申請(qǐng)人聯(lián)系地址:xxxxxx
郵政編碼:xx(白話(huà)文☆)xxxx
聯(lián)系人:xxxx
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