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最新審計(jì)總監(jiān)任職資格(15篇)

格式:DOC 上傳日期:2023-03-07 15:36:06 頁(yè)碼:8
最新審計(jì)總監(jiān)任職資格(15篇)
2023-03-07 15:36:06    小編:zdfb

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審計(jì)總監(jiān)任職資格篇一

2、負(fù)責(zé)對(duì)公司年度重大經(jīng)營(yíng)、管理進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)評(píng)價(jià)

3、負(fù)責(zé)對(duì)公司財(cái)務(wù)收支及經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的合法性、真實(shí)性和正確性進(jìn)行審計(jì)評(píng)價(jià),

4、負(fù)責(zé)對(duì)公司各部門(mén)廈職情況進(jìn)行評(píng)價(jià),

5、負(fù)責(zé)對(duì)公司內(nèi)控制度的建立、健全、合規(guī)運(yùn)行情況進(jìn)行審計(jì)評(píng)價(jià),

6、負(fù)責(zé)建立和完善公司風(fēng)控體系,并確保正常運(yùn)行,

7、開(kāi)展監(jiān)察廉正建設(shè)工作,負(fù)責(zé)處理公司各類(lèi)舉報(bào)投訴調(diào)查,并對(duì)員工違紀(jì)違規(guī)

為進(jìn)行處理,

8、協(xié)助中心負(fù)責(zé)人開(kāi)展內(nèi)部日常事務(wù)工作

審計(jì)總監(jiān)任職資格篇二

1、圍繞推動(dòng)公司戰(zhàn)略、核心經(jīng)營(yíng)目標(biāo)達(dá)成開(kāi)展相關(guān)審計(jì)評(píng)價(jià)和目標(biāo)督辦工作;

2、負(fù)責(zé)對(duì)公司年度重大經(jīng)營(yíng)、管理進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)評(píng)價(jià)

3、負(fù)責(zé)對(duì)公司財(cái)務(wù)收支及經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的合法性、真實(shí)性和正確性進(jìn)行審計(jì)評(píng)價(jià),

4、負(fù)責(zé)對(duì)公司各部門(mén)廈職情況進(jìn)行評(píng)價(jià),

5、負(fù)責(zé)對(duì)公司內(nèi)控制度的建立、健全、合規(guī)運(yùn)行情況進(jìn)行審計(jì)評(píng)價(jià),

6、負(fù)責(zé)建立和完善公司風(fēng)控體系,并確保正常運(yùn)行,

7、開(kāi)展監(jiān)察廉正建設(shè)工作,負(fù)責(zé)處理公司各類(lèi)舉報(bào)投訴調(diào)查,并對(duì)員工違紀(jì)違規(guī)

為進(jìn)行處理,

8、協(xié)助中心負(fù)責(zé)人開(kāi)展內(nèi)部日常事務(wù)工作

審計(jì)總監(jiān)任職資格篇三

1.負(fù)責(zé)公司內(nèi)控管理體系的建設(shè)、維護(hù)和更新;

2.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理情況和公司發(fā)展需求,參與制定公司年度審計(jì)計(jì)劃,并參與實(shí)施;

3.負(fù)責(zé)編制具體審計(jì)項(xiàng)目的工作實(shí)施方案,根據(jù)方案內(nèi)容開(kāi)展具體工作,編制相關(guān)審計(jì)工作底稿,對(duì)相關(guān)事項(xiàng)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行記錄、匯報(bào)并提出改進(jìn)意見(jiàn)。

4.負(fù)責(zé)建立、健全審計(jì)檔案,保證審計(jì)資料及時(shí)歸檔。

5.負(fù)責(zé)審計(jì)建議整改的后期跟進(jìn)和監(jiān)控改進(jìn)。

6.負(fù)責(zé)接受和管理投訴舉報(bào)信息,組織開(kāi)展舉報(bào)監(jiān)察工作;

7.完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

審計(jì)總監(jiān)任職資格篇四

1、根據(jù)企業(yè)的戰(zhàn)略及發(fā)展方向,制定集團(tuán)年度審計(jì)計(jì)劃;

2、建立健全企業(yè)審計(jì)管理體系;

3、建立企業(yè)內(nèi)部控制管理制度,并組織開(kāi)展各項(xiàng)內(nèi)部控制制度審計(jì)及評(píng)價(jià)工作;

4、組織開(kāi)展企業(yè)管理審計(jì),包括戰(zhàn)略審計(jì)、流程稽核、風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)等,旨在提升企業(yè)運(yùn)營(yíng)效率和經(jīng)營(yíng)效果,為企業(yè)管理層提供規(guī)范管理和防范風(fēng)險(xiǎn)的合理化建議;

5、組織開(kāi)展企業(yè)專(zhuān)項(xiàng)審計(jì);

6、監(jiān)督和審核對(duì)外投資項(xiàng)目,并對(duì)項(xiàng)目的全程運(yùn)作進(jìn)行監(jiān)控;

7、及時(shí)發(fā)現(xiàn)企業(yè)潛在問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn),提出改進(jìn)意見(jiàn);

8、與內(nèi)部控制審計(jì)相關(guān)的其他工作。

審計(jì)總監(jiān)任職資格篇五

1、根據(jù)企業(yè)的戰(zhàn)略及發(fā)展方向,制定集團(tuán)年度審計(jì)計(jì)劃;

2、建立健全企業(yè)審計(jì)管理體系;

3、建立企業(yè)內(nèi)部控制管理制度,并組織開(kāi)展各項(xiàng)內(nèi)部控制制度審計(jì)及評(píng)價(jià)工作;

4、組織開(kāi)展企業(yè)管理審計(jì),包括戰(zhàn)略審計(jì)、流程稽核、風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)等,旨在提升企業(yè)運(yùn)營(yíng)效率和經(jīng)營(yíng)效果,為企業(yè)管理層提供規(guī)范管理和防范風(fēng)險(xiǎn)的合理化建議;

5、組織開(kāi)展企業(yè)專(zhuān)項(xiàng)審計(jì);

6、監(jiān)督和審核對(duì)外投資項(xiàng)目,并對(duì)項(xiàng)目的全程運(yùn)作進(jìn)行監(jiān)控;

7、及時(shí)發(fā)現(xiàn)企業(yè)潛在問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn),提出改進(jìn)意見(jiàn);

8、與內(nèi)部控制審計(jì)相關(guān)的其他工作。

審計(jì)總監(jiān)任職資格篇六

1?協(xié)助總監(jiān)擬定公司監(jiān)察審計(jì)體系戰(zhàn)略規(guī)劃、年度控審計(jì)劃、控審管理制度、部門(mén)員工崗位描述和薪酬績(jī)效方案,制定部門(mén)工作計(jì)劃、監(jiān)察審計(jì)管理細(xì)則、工作標(biāo)準(zhǔn);

2?協(xié)助總監(jiān)把控公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃目標(biāo)的制定,為董事會(huì)決策提供依據(jù)。對(duì)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的預(yù)算進(jìn)行審核;

3?根據(jù)公司下達(dá)的年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo),對(duì)目標(biāo)執(zhí)行進(jìn)行分析與監(jiān)督;

4?檢查監(jiān)督財(cái)務(wù)相關(guān)制度、流程執(zhí)行,稽查各項(xiàng)制度與流程的執(zhí)行規(guī)范性,對(duì)制度與流程的完善提出改進(jìn)意見(jiàn)或方案;

5?監(jiān)督建筑工程、廣宣促銷(xiāo)、精品集采等重大采購(gòu)行為規(guī)范,控制經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),降低經(jīng)營(yíng)成本;

6?組織做好財(cái)務(wù)審計(jì),監(jiān)督財(cái)務(wù)部門(mén)防范稅務(wù)、資金、資產(chǎn)管理風(fēng)險(xiǎn),促進(jìn)財(cái)務(wù)管理體系的健全;

7?組織審計(jì)各子公司年度經(jīng)營(yíng)成果,及時(shí)完成年度審計(jì)報(bào)告;

8?組織做好重要崗位離作審計(jì),界定管理責(zé)作,評(píng)價(jià)經(jīng)營(yíng)成果。

審計(jì)總監(jiān)任職資格篇七

1?協(xié)助總監(jiān)擬定公司監(jiān)察審計(jì)體系戰(zhàn)略規(guī)劃、年度控審計(jì)劃、控審管理制度、部門(mén)員工崗位描述和薪酬績(jī)效方案,制定部門(mén)工作計(jì)劃、監(jiān)察審計(jì)管理細(xì)則、工作標(biāo)準(zhǔn);

2?協(xié)助總監(jiān)把控公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃目標(biāo)的制定,為董事會(huì)決策提供依據(jù)。對(duì)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的預(yù)算進(jìn)行審核;

3?根據(jù)公司下達(dá)的年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo),對(duì)目標(biāo)執(zhí)行進(jìn)行分析與監(jiān)督;

4?檢查監(jiān)督財(cái)務(wù)相關(guān)制度、流程執(zhí)行,稽查各項(xiàng)制度與流程的執(zhí)行規(guī)范性,對(duì)制度與流程的完善提出改進(jìn)意見(jiàn)或方案;

5?監(jiān)督建筑工程、廣宣促銷(xiāo)、精品集采等重大采購(gòu)行為規(guī)范,控制經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),降低經(jīng)營(yíng)成本;

6?組織做好財(cái)務(wù)審計(jì),監(jiān)督財(cái)務(wù)部門(mén)防范稅務(wù)、資金、資產(chǎn)管理風(fēng)險(xiǎn),促進(jìn)財(cái)務(wù)管理體系的健全;

7?組織審計(jì)各子公司年度經(jīng)營(yíng)成果,及時(shí)完成年度審計(jì)報(bào)告;

8?組織做好重要崗位離作審計(jì),界定管理責(zé)作,評(píng)價(jià)經(jīng)營(yíng)成果。

審計(jì)總監(jiān)任職資格篇八

1. 全面負(fù)責(zé)審計(jì)部工作,搭建集團(tuán)內(nèi)控管理體系;

2. 制定集團(tuán)審計(jì)和風(fēng)險(xiǎn)管控制度及流程;

3. 負(fù)責(zé)對(duì)重大投資項(xiàng)目及重大事項(xiàng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估;

4. 負(fù)責(zé)分子公司內(nèi)控審計(jì)及單位負(fù)責(zé)人離職審計(jì);

5. 負(fù)責(zé)廉潔自律檢查工作及離職審計(jì)工作;

6. 建設(shè)并培養(yǎng)審計(jì)團(tuán)隊(duì),不斷提升團(tuán)隊(duì)的執(zhí)行力及專(zhuān)業(yè)度。

審計(jì)總監(jiān)任職資格篇九

1、主持編制年度采購(gòu)審計(jì)方案、具體審計(jì)計(jì)劃等;

2、參與制定公司招投標(biāo)、采購(gòu)工作審計(jì)計(jì)劃并按計(jì)劃執(zhí)行,包括工程預(yù)決算管理、合約規(guī)劃、項(xiàng)目目標(biāo)成本和動(dòng)態(tài)成本管控,以及工程招投標(biāo)管理的審計(jì)、材料招采管理的審計(jì)、開(kāi)標(biāo)的實(shí)時(shí)旁站等內(nèi)容;

3、對(duì)公司各職能部門(mén)的制度及執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)并提出改進(jìn)建議;

4、跟進(jìn)審計(jì)結(jié)果的落實(shí)整改情況,并對(duì)整改不力的情況向公司提出反饋意見(jiàn)和建議;

5、匯總、整理審計(jì)發(fā)現(xiàn),編寫(xiě)審計(jì)報(bào)告、審計(jì)意見(jiàn)書(shū)等審計(jì)成果文件;

6、通過(guò)審計(jì)意見(jiàn)的溝通、反饋和監(jiān)督落實(shí),與業(yè)務(wù)部門(mén)建立良好的工作關(guān)系,保持順暢的日常溝通渠道;

7、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。

審計(jì)總監(jiān)任職資格篇十

1、負(fù)責(zé)集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)、內(nèi)控體系搭建;

2、對(duì)集團(tuán)所屬公司經(jīng)營(yíng)情況、內(nèi)控制度執(zhí)行情況進(jìn)行全面審計(jì);

3、擬定并完善內(nèi)部審計(jì)制度和流程,

4、負(fù)責(zé)編制部門(mén)年度、季度或月度工作計(jì)劃和內(nèi)部審計(jì)預(yù)算并落實(shí)執(zhí)行;

5、督促審計(jì)結(jié)論和建議的整改;

6、組織、監(jiān)督、審查經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)、管理、專(zhuān)案等各項(xiàng)審計(jì)活動(dòng);

7、對(duì)審計(jì)項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)查、核實(shí),搜集審計(jì)證據(jù),出具審計(jì)報(bào)告,對(duì)審計(jì)結(jié)果做綜合分析評(píng)價(jià)。

8、執(zhí)行審計(jì)后期跟進(jìn)及監(jiān)控改善進(jìn)度,協(xié)助完善公司內(nèi)控制度,操作流程,提高內(nèi)部管理水平的控制有效性;

9、協(xié)調(diào)公司與外部監(jiān)督、外審之間的關(guān)系;

10、負(fù)責(zé)公司內(nèi)部控制評(píng)估報(bào)告的編制

審計(jì)總監(jiān)任職資格篇十一

1.按照國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)、審計(jì)法規(guī)、公司財(cái)會(huì)審計(jì)制度擬定公司審計(jì)實(shí)施細(xì)則;

2.負(fù)責(zé)審計(jì)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性;

3.制定公司年度審計(jì)工作計(jì)劃,并報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批,待領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,負(fù)責(zé)年度審計(jì)工作計(jì)劃的具體實(shí)施;

4.對(duì)財(cái)務(wù)收支、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì);

5.對(duì)公司基本建設(shè)投資、重大設(shè)備更新改造等項(xiàng)目成本及預(yù)決算進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督;

6.建立公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)資金使用、管理流程的審計(jì)監(jiān)控機(jī)制,對(duì)公司資金使用及管理流程采取預(yù)警措施;

7.對(duì)公司重大經(jīng)濟(jì)活動(dòng)、項(xiàng)目等進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督;

8.對(duì)企業(yè)中層以上人員及特殊管理崗位人員任期內(nèi)、離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行審計(jì);

9.與稅務(wù)局、律師所,等相關(guān)部門(mén)及外部審計(jì)人員建立并保持緊密的關(guān)系;

10.組織專(zhuān)項(xiàng)審計(jì),對(duì)重大經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目或者根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)安排進(jìn)行審計(jì)。

審計(jì)總監(jiān)任職資格篇十二

1、負(fù)責(zé)集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)、內(nèi)控體系搭建;

2、對(duì)集團(tuán)所屬公司經(jīng)營(yíng)情況、內(nèi)控制度執(zhí)行情況進(jìn)行全面審計(jì);

3、擬定并完善內(nèi)部審計(jì)制度和流程,

4、負(fù)責(zé)編制部門(mén)年度、季度或月度工作計(jì)劃和內(nèi)部審計(jì)預(yù)算并落實(shí)執(zhí)行;

5、督促審計(jì)結(jié)論和建議的整改;

6、組織、監(jiān)督、審查經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)、管理、專(zhuān)案等各項(xiàng)審計(jì)活動(dòng);

7、對(duì)審計(jì)項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)查、核實(shí),搜集審計(jì)證據(jù),出具審計(jì)報(bào)告,對(duì)審計(jì)結(jié)果做綜合分析評(píng)價(jià)。

8、執(zhí)行審計(jì)后期跟進(jìn)及監(jiān)控改善進(jìn)度,協(xié)助完善公司內(nèi)控制度,操作流程,提高內(nèi)部管理水平的控制有效性;

9、協(xié)調(diào)公司與外部監(jiān)督、外審之間的關(guān)系;

10、負(fù)責(zé)公司內(nèi)部控制評(píng)估報(bào)告的編制

審計(jì)總監(jiān)任職資格篇十三

1、主持審計(jì)監(jiān)察中心的工作;

2、組織制定審計(jì)監(jiān)察的工作計(jì)劃,組織實(shí)施公司下達(dá)的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃;

3、根據(jù)公司下達(dá)的工作目標(biāo)和指標(biāo),制定審計(jì)監(jiān)察中心的考核指標(biāo);

4、組織編制并實(shí)施公司年度審計(jì)工作計(jì)劃;

5、組織對(duì)公司的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)實(shí)行審百計(jì)監(jiān)督度,必要時(shí)委托審計(jì)事務(wù)所進(jìn)行;

6、組織對(duì)公司開(kāi)展經(jīng)濟(jì)效益和財(cái)務(wù)收支審計(jì);

7、定期檢查監(jiān)督公司的資產(chǎn)管理、國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)制度的執(zhí)行情況;

8、監(jiān)督、檢查公司各類(lèi)招投標(biāo)采購(gòu)過(guò)程和各類(lèi)設(shè)計(jì)變更,審核公司相關(guān)文件,資料;并對(duì)公司各類(lèi)合同簽訂過(guò)程實(shí)施監(jiān)督;

審計(jì)總監(jiān)任職資格篇十四

1、建立健全集團(tuán)審計(jì)管理體系,包括內(nèi)審工作規(guī)章制度,審計(jì)業(yè)務(wù)流程、文件等;

2、協(xié)助擬定年度審計(jì)工作計(jì)劃,確定各類(lèi)審計(jì)事項(xiàng),報(bào)董事會(huì)/執(zhí)行董事批準(zhǔn)后組織實(shí)施;

3、組織開(kāi)展各類(lèi)審計(jì)項(xiàng)目,包括經(jīng)營(yíng)審計(jì)、離任審計(jì)、專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)等;

4、組織協(xié)調(diào)審計(jì)過(guò)程中和公司下屬公司、部門(mén)的關(guān)系,實(shí)施內(nèi)部各類(lèi)審計(jì)事項(xiàng),下達(dá)審計(jì)工作任務(wù),指定經(jīng)辦人和具體實(shí)施時(shí)間;

5、審定審計(jì)工作方案,并對(duì)審計(jì)方案提出指導(dǎo)性意見(jiàn);

6、復(fù)核審計(jì)工作底稿,最終確定審計(jì)工作報(bào)告,提出最終審計(jì)意見(jiàn);

7、負(fù)責(zé)中心日常管理,包括但不限于人員管理、項(xiàng)目管理等;

8、完成崗位目標(biāo)和上級(jí)下達(dá)的其它任務(wù)。

審計(jì)總監(jiān)任職資格篇十五

1.按照國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)、審計(jì)法規(guī)、公司財(cái)會(huì)審計(jì)制度擬定公司審計(jì)實(shí)施細(xì)則;

2.負(fù)責(zé)審計(jì)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性;

3.制定公司年度審計(jì)工作計(jì)劃,并報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批,待領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,負(fù)責(zé)年度審計(jì)工作計(jì)劃的具體實(shí)施;

4.對(duì)財(cái)務(wù)收支、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì);

5.對(duì)公司基本建設(shè)投資、重大設(shè)備更新改造等項(xiàng)目成本及預(yù)決算進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督;

6.建立公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)資金使用、管理流程的審計(jì)監(jiān)控機(jī)制,對(duì)公司資金使用及管理流程采取預(yù)警措施;

7.對(duì)公司重大經(jīng)濟(jì)活動(dòng)、項(xiàng)目等進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督;

8.對(duì)企業(yè)中層以上人員及特殊管理崗位人員任期內(nèi)、離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行審計(jì);

9.與稅務(wù)局、律師所,等相關(guān)部門(mén)及外部審計(jì)人員建立并保持緊密的關(guān)系;

10.組織專(zhuān)項(xiàng)審計(jì),對(duì)重大經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目或者根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)安排進(jìn)行審計(jì)。

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